Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Сдали декларацию по НДС за 2кв. 2017г. Но потом выяснилось, что нам поставщик предоставил сф с не той датой, что провел у себя. У него сф прошла 26.06, а нам он распечатал и мы провели у себя 27.06. Все остальное верно и номер и сумма. Чем нам это грозит? Нужно ли предоставлять уточненную декларацию по НДС. Спасибо!